山东大明联合会计师事务所接受山东蓝海股份有限公司(以下简称“蓝海集团”)的委托,每年对蓝海集团及其下属30余家分公司、子公司进行2次内部控制和财务核算审计。
为了按时保质保量的完成任务,我所安排专人抽出专门时间从学习蓝海的各项内控制度入手,进一步了解蓝海集团的财务核算模式、内部控制流程,实施了包括抽查会计记录、盘点现金、核对银行存款、抽查盘点存货、核对应收账款账单以及有关涉税事项的核算等程序,对蓝海集团自会计核算、涉税事项的正确与否,到内控制度的执行过程中存在的问题及改进建议均进行逐一沟通,出具管理建议书并上报最高管理层。
蓝海集团最高管理层对内审工作非常重视,内审结束组织总部财务人员、审计人员及各子分公司财务经理召开财务会议,由大明会计师事务所审计项目经理对所审计单位情况进行通报。这既便于各子分公司之间的相互交流和沟通,避免相似问题的重复出现,又为解决问题也提供了一个交流平台,为蓝海股份的顺利上市打好基础。
大明会计师事务所内审业务不断扩展,从蓝海集团到山东天河酒店集团,均受到客户的认可。作为中介机构的一员,我所在自觉遵守国家法律法规,恪守职业道德规范,严格执行职业准则,树立诚信意识,保持良好执业行为,维护行业形象,保证服务质量,维护公众利益等方面做出了表率作用。我所愿与行业同仁一道,为维护社会经济秩序,促进行业健康发展,贡献自己的力量。